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小店区文物旅游局2016年决算

来源:小店区文物旅游局 | 作者:小店区文物旅游局管理员 | 日期:2017-09-15 浏览量:101

小店区文物旅游局2016年决算公示

第一部分

小店区文物旅游局概况

一、本部门职责

小店区文物旅游局主要负责全区文物和旅游相关工作,下属事业单位小店区文物管理所。

二、机构设置情况

小店区文物旅游局小店区文物旅游局本级、局属事业单位组成。小店区文物管理所为股级单位,财务不独立,故不单独预、决算。

2016年纳入小店区文物旅游局部门算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

小店区文物旅游局

2

3

4


第二部分

小店区文物旅游局2016年部门算表

2016年收入支出决算表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

栏次

一、财政拨款收入

1

51.37

一、一般公共服务支出

37

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

2.00

二、外交支出

38

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

三、事业收入

4

四、公共安全支出

40

四、经营收入

5

五、教育支出

41

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

六、其他收入

7

0.01

七、文化体育与传媒支出

43

49.37

8

八、社会保障和就业支出

44

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

10

十、节能环保支出

46

11

十一、城乡社区支出

47

12

十二、农林水支出

48

13

十三、交通运输支出

49

14

十四、资源勘探信息等支出

50

15

十五、商业服务业等支出

51

2.00

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地区支出

53

18

十八、国土海洋气象等支出

54

19

十九、住房保障支出

55

20

二十、粮油物资储备支出

56

21

二十一、其他支出

57

22

二十二、债务还本支出

58

23

二十三、债务付息支出

59

本年收入合计

24

51.38

本年支出合计

60

51.37

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

61

    年初结转和结余

26

      交纳所得税

62

      基本支出结转

27

      提取职工福利基金

63

      项目支出结转和结余

28

      转入事业基金

64

      经营结余

29

      其他

65

30

    年末结转和结余

66

0.01

31

      基本支出结转

67

32

      项目支出结转和结余

68

33

      经营结余

69

总计

36

51.38

总计

70

51.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

51.38

51.37

0.01

207

文化体育与传媒支出

49.38

49.37

0.01

20702

文物

45.38

45.37

0.01

2070201

  行政运行

22.65

22.64

0.01

2070204

  文物保护

22.73

22.73

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

216

商品服务业等支出

2.00

2.00

21660

旅游发展基金支出

2.00

2.00

2166004

  地方旅游开发项目补助

2.00

2.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

51.37

8.64

42.73

207

文化体育与传媒支出

49.37

8.64

40.73

20702

文物

45.37

8.64

36.73

2070201

  行政运行

22.64

22.64

2070204

  文物保护

22.73

8.64

14.09

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

216

商品服务业等支出

2.00

2.00

21660

旅游发展基金支出

2.00

2.00

2166004

  地方旅游开发项目补助

2.00

2.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

一、一般公共预算财政拨款

1

49.37

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

2.00

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

49.37

49.37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

2.00

2.00

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

51.37

本年支出合计

77

51.37

49.37

2.00

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

一、一般公共预算财政拨款

27

    基本支出结转

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

    项目支出结转和结余

81

29

82

总计

30

51.37

总计

83

51.37

49.37

2.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

49.37

8.64

40.73

207

文化体育与传媒支出

49.37

8.64

40.73

20702

文物

45.37

8.64

36.73

2070201

  行政运行

22.64

22.64

2070204

  文物保护

22.73

8.64

14.09

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8.64

302

商品和服务支出

31.45

30101

基本工资

30201

办公费

1.59

30102

津贴补贴

30202

印刷费

3.4

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

0.06

30106

伙食补助费

30205

水费

0.08

30107

绩效工资

30206

电费

0.20

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.22

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

8.64

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

30213

维修(护)费

21.78

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

0.07

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

4.05

310

其他资本性支出

9.28

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

9.28

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

30400

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

30700

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

39900

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

8.64

公用经费合计

40.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。


2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2.00

2.00

2.00

216

商品服务业等支出

2.00

2.00

2.00

21660

旅游发展基金支出

2.00

2.00

2.00

2166004

  地方旅游开发项目补助

2.00

2.00

2.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2016年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

金额单位:万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

9.28

9.28

货物

2

9.28

9.28

工程

3

服务

4

二、机关运行经费

项目

统计数

(一)行政单位

5

0

(二)参照公务员法管理事业单位

6

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

0

1.部级领导干部用车

8

2.一般公务用车

9

3.一般执法执勤用车

10

4.特种专业技术用车

11

5.其他用车

12

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

金额单位:万元

项     目

2016年度预算数

2016年度决算数

(一)合     计

0

0

   因公出国(境)费用

   公务接待费

   公务用车购置及运行维护费

       其中:公务用车运行维护费

             公务用车购置

(二)相关统计数

0

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

  2.因公出国(境)人次数(人)

  3.公务用车购置数(辆)

  4.公务用车保有量(辆)

  5.国内公务接待批次(个)

  6.国内公务接待人次(人)

  7.国(境)外公务接待批次(个)

  8.国(境)外公务接待人次(人)

第三部分

小店区文物旅游局2016年部门决算情况说明

一、收入算总体安排情况

2016年收入51.38万元,其中:财政拨款51.37万元其他收入0.01万元

二、支出算总体安排情况

2016年支出51.37万元。

1.按支出功能分类,文化体育与传媒支出49.37万元商业服务业等支出2万元

2.按支出经济分类,全部为项目支出。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2016年部门算中,一般公共预算资金安排支出49.37万元。

1.按支出功能分类,文化体育与传媒支出49.37万元

2.按支出用途分类,全部为项目支出

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出8.64万元、商品和服务支出31.45万元、其他资本性支出9.28万元

政府基金预财政拨款收入支出决算情况

1.按支出功能支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出0万元;项目支出2万元,是地方旅游开发项目补助

其他部分决算情况

1、政府采购预算为9.28万元,采购金额为9.28万元,主要购置了电脑、打印机、传真机、复印机、办公桌椅等设备。机关运行费0。

2、“三公经费”支出0;因公出国(境)组团数、次数、公务用车、公务接待批次等数量均为0。

3、绩效管理情况说明无。

4、其他重要事项说明无。

第四部分  名词解释(统一采用以下内容)

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费指区直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年9月15