第一部分 小店区房改办部门概况
一、 主要职能及2016年主要工作业绩
主要职能:
1、改革住房分配体制,做好职工住房情况的审核工作,建立职工住房专项补贴制度,实现职工住房分配由实物分配形式向货币分配形式的转化;
2、改革住房产权体制,做好存量公房出售、调购和补差工作,公有住房租金审批,经济适用房、廉租房人员的审核工作,推动已购公房上市交易工作,促进住房产权多元化;
3、改革住房供应体制,做好住房建设的监管工作,形成市场配置、双限双竞、政策调控、政府保障的多级住房供应体系;
4、改革住房管理体制,健全物业市场,做好住房维修基金的使用监管工作;
5 、改革住房金融体制,做好住房公积金、建房资金及售房款的运转监管工作,支持个人消费为主体的金融贷款,实现住房消费金融化;
6、负责本区域内房改政策宣传、培训、实施工作。
2016年主要工作业绩:
1、完善职工社会保障体系,完成了2016年全区职工公积金调基扩面工作;
2、推动职工住房分配货币化,开展了对国际航空公司的货币化补贴工作;
3、严把政策、从严审核、做好住房租售多元化工作;
4、做好住房建设监管,保证了住房基金专款专用;
5、强化内部管理,对我单位房改挡案达标升级做了大量工作。
二、机构设置情况
小店区房改办为一级预算单位、住建局下属事业单位。
2016年纳入本单位决算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
太原市小店区住房制度改革委员会办公室 |
2 |
|
3 |
|
4 |
|
… |
|
第二部分
小店区房改办2016年部门决算表
2016年收入支出决算表
公开01表
金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
|
栏次 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
137.38 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.02 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
7.19 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
130.19 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
本年收入合计 |
24 |
137.40 |
本年支出合计 |
60 |
137.38 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
0.02 |
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
62 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
63 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
64 |
0.02 |
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
总计 |
36 |
137.40 |
总计 |
70 |
137.40 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
137.40 |
137.38 |
|
|
|
|
0.02 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
||
2100502 |
事业单位医疗 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
130.21 |
130.19 |
|
|
|
|
0.02 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
130.21 |
130.19 |
|
|
|
|
0.02 |
||
2120101 |
行政运行 |
111.59 |
111.57 |
|
|
|
|
0.02 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
18.62 |
18.62 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
公开03表
金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
137.38 |
118.76 |
18.62 |
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
||
2100502 |
事业单位医疗 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
103.19 |
111.57 |
18.62 |
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
130.19 |
111.57 |
18.62 |
|
|
|
||
2120101 |
行政运行 |
111.59 |
111.57 |
|
|
|
|
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
18.62 |
|
18.62 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。